关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知

  • 【法规文号】会协〔2011〕第 66 号
  • 【法规类别】其他财会法规
  • 【法规来源】中国注册会计师协会
  • 【发布日期】2011年10月11日
  • 【法规效力】现行有效
  • 【法规级次】中央
  • 【重要级别】重要
  • 【执行日期】2011年10月11日
关联知识

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

  附件:企业内部控制审计指引实施意见

  中国注册会计师协会
  二○一一年十月十一日

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