误将“增值税申报表项目录入”中的“不得抵扣税额”漏填,导致出现了表差,怎么办??
您好,您的意思是增值税报表时填了,在出口退税系统中的增值税表里没填吧?若想彻底调整正确,就将2010年11月的增值税表与出口报表都带着,在下月的申报期(也是本月的所属期)增值税表正常填报,出口退税系统中的增值税表"不得抵扣税额"应填当期数+漏填的数, 这样就能对上账了. 若有疑问 可以直接给我打电话 13624030508 o(n_n)o
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