9月份开的发票,11月已做出口申报且退税。12月发现发票抬头开错了,税所要求做退税冲减,但公司已经不再有出口业务发生且之前的出口数据已经全部申报,现在冲减的税所要求先冲减次月再做正确申报,且要求将错误关单的应退税额退回中央金库,但以后我司要缴纳增值税的时候是否不能把此款退回来?
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